Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 17.897,00 )
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 9.800,00 )
   0000905/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 9.800,00
       Total R$ 9.800,00
Total R$ 9.800,00
 Data: 12/09/2024 ( Total -R$ 19.600,00 )
   0004084/2024 Anulacao020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)-R$ 13.720,00
   0004083/2024 Anulacao020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)-R$ 5.880,00
       Total -R$ 19.600,00
Total -R$ 19.600,00
 Data: 03/06/2024 ( Total R$ 19.600,00 )
   0004084/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 13.720,00
   0004083/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 5.880,00
       Total R$ 19.600,00
Total R$ 19.600,00
 Data: 28/08/2023 ( Total R$ 1.297,00 )
   0005356/2023 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.297,00
       Total R$ 1.297,00
Total R$ 1.297,00
 Data: 25/08/2023 ( Total R$ 6.800,00 )
   0005329/2023 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 6.800,00
       Total R$ 6.800,00
Total R$ 6.800,00
       Total R$ 17.897,00
Total R$ 17.897,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 20.333,50 )
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 9.800,00 )
   0000905/2025 0005131/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 9.800,00
        Total R$ 9.800,00
Total R$ 9.800,00
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 6.642,50 )
   0000317/2024 0001295/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 6.642,50
        Total R$ 6.642,50
Total R$ 6.642,50
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 3.891,00 )
   0000444/2024 0001240/2024 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.083 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO CLINICA (SAUDE)R$ 3.891,00
        Total R$ 3.891,00
Total R$ 3.891,00
        Total R$ 20.333,50
Total R$ 20.333,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 20.333,50 )
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 9.800,00 )
   0005131/2025 0006407/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 9.800,00
         Total R$ 9.800,00
Total R$ 9.800,00
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 6.642,50 )
   0001295/2024 0002533/2024 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 6.642,50
         Total R$ 6.642,50
Total R$ 6.642,50
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 3.891,00 )
   0001240/2024 0002227/2024 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.083 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO CLINICA (SAUDE)R$ 3.891,00
         Total R$ 3.891,00
Total R$ 3.891,00
         Total R$ 20.333,50
Total R$ 20.333,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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