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| 28/10/2025 | 0000291/2023 | 0000234/2025 | 0011953/2025 | AQUISICOES DE RECARGAS DE NITROGENIO LIQUIDO PARA ABASTECIMENTO DOS BOTIJOES DE SEMEN DO PROGRAMA MAIS GENETICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS POR MEIO DE SEU DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 095/2024 COM VIGENCI | DANILO APARECIDO BORELLA | 03.368.371/0001-19 | R$ 168,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 24/10/2025 | 0000070/2025 | 0007966/2025 | 0011961/2025 | REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSOR JAIRO PALACINI. TERMO: 120/2025 - VIGENCIA: 16/04/2025 A 15/04/2026. | PALADIR LTDA | 46.418.740/0001-43 | R$ 162,96 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 24/10/2025 | 0000001/2025 | 0006815/2025 | 0011958/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS USF MUNICIPAIS , REG. PRECO 32/2025 , VIG 06/03/25 A 05/03/26. FONTE. 1.621.044 | BULA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 47.824.035/0001-09 | R$ 1.210,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
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Detalhes
| 24/10/2025 | 0000360/2022 | 0000353/2025 | 0011946/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO ETE?S DOS BAIRROS COETE, LOTEAMENTO ALTOS DO VALE, DISTRITO DE MILAGRE, RESIDENCIAL OURO VERDE E SAO CAMILO, CONFORME CONTRATO 003/2023, DE 04/01/2023 A 04/01/2026. INICIAL 444.165,72. RESIDUAL R$ 0,00. | MARCIO AUGUSTO MAGALHAES - FY EQUIPAMENTOS | 35.266.721/0001-22 | R$ 12.642,53 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 17200000000 - Transferencia da Uniao referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
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Detalhes
| 24/10/2025 | 0007488/2025 | 0007488/2025 | 0011928/2025 | REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, DIARIAS CONFORME DECRETO N° 2.624/25 DE 26/08/2025. REFERENTE 1° QUINZENA DE OUTUBRO DE 2025. (REEMBOLSO) | EDILSON AP. MIRANDA | ***.740.956-** | R$ 380,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 24/10/2025 | 0007489/2025 | 0007489/2025 | 0011927/2025 | REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, DIARIAS CONFORME DECRETO N° 2.624/25 DE 26/08/2025. REFERENTE 1° QUINZENA DE OUTUBRO DE 2025. (REEMBOLSO) | PAULO AUGUSTO DA SILVA | ***.888.936-** | R$ 380,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 23/10/2025 | 0000228/2025 | 0006690/2025 | 0011962/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS ONLINE PARA GRAVACAO DE AUDIOS EM OFF PARA VEICULACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, PUBLICITARIAS, INFORMATIVAS E DE ORIENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS - MG. | OFFSBRASIL PRODUTORA DE AUDIOS LTDA | 21.007.731/0001-39 | R$ 1.600,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 23/10/2025 | 0000067/2025 | 0001944/2025 | 0011954/2025 | ADESAO A ATA 024/2025 DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA COMPRA ESTADUAL DE COMPONENTES BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, COM RECURSO MUNICIPAL (TRIPARTITE - CONTA 21300-4). VIGENCIA 18/03/2025 A 27/01/2026. TERMO 077/2025. | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (FILIAL) | 73.856.593/0010-57 | R$ 644,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 23/10/2025 | | 0000339/2025 | 0011894/2025 | REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LEI N° 1.402/03 E DECRETO N° 2.497/2023, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE 2° QUINZENA DE SETEMBRO DE 2025. | EVANDRO ROBERTO D. SANTOS | ***.920.848-** | R$ 15,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 23/10/2025 | 0007927/2025 | 0007927/2025 | 0011893/2025 | REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, P/ ALUNOS MATRICULADOS EM CURSO SUPERIOR, CONF. DECRETO N º 2.334/2022 DE 01/04/2022. DIA 29/10 E 30/10. POCOS DE CALDAS PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO DA DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONDECS DA 18° REDEC, JUNTAMENTE COM OSVALDO DOS REIS AMARO. | MACIEL DA SILVA FERREIRA | ***.186.206-** | R$ 1.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |