Atualizado em: 28/10/2025 23:31:59

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
 
23/10/20250007905/20250011831/20250013488/2025REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, DIARIAS CONFORME DECRETO N° 2.624/25 DE 26/08/2025. DIA 24/10. ALFENAS PARTICIPACAO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS ONIBUS DO PROGRAMA TRANSPORTA SUS.ADRIANA DA SILVA GOMES  ***.891.938-**R$ 150,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
124/10/202524/10/2025REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, DIARIAS CONFORME DECRETO N° 2.624/25 DE 26/08/2025. DIA 24/10. ALFENAS PARTICIPACAO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS ONIBUS DO PROGRAMA TRANSPORTA SUS.ALFENAS
23/10/20250007906/20250011830/20250013487/2025REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, DIARIAS CONFORME DECRETO N° 2.624/25 DE 26/08/2025. DIA 24/10. ALFENAS PARTICIPACAO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS ONIBUS DO PROGRAMA TRANSPORTA SUS.JULIANA APARECIDA CARNEIRO FERREIRA  ***.850.266-**R$ 150,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
124/10/202524/10/2025REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, DIARIAS CONFORME DECRETO N° 2.624/25 DE 26/08/2025. DIA 24/10. ALFENAS PARTICIPACAO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS ONIBUS DO PROGRAMA TRANSPORTA SUS.ALFENAS
23/10/20250007926/20250011921/20250013485/2025REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, DIARIAS CONFORME DECRETO N° 2.624/25 DE 26/08/2025. DIA 25/10 E 26/10. RIBEIRAO PRETO PARTICIPACAO NO CURSO "TDAH SUMMIT" VOLTADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM CRIANCAS ATIPICAS EM SALA DE RECURSO E INCLUSAO.CRISTIANE LUZ DE SOUSA  ***.050.576-**R$ 300,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
225/10/202526/10/2025REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, DIARIAS CONFORME DECRETO N° 2.624/25 DE 26/08/2025. DIA 25/10 E 26/10. RIBEIRAO PRETO PARTICIPACAO NO CURSO "TDAH SUMMIT" VOLTADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM CRIANCAS ATIPICAS EM SALA DE RECURSO E INCLUSAO.RIBEIRAO PRETO
23/10/20250007925/20250011920/20250013484/2025REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, DIARIAS CONFORME DECRETO N° 2.624/25 DE 26/08/2025. DIA 25/10 E 26/10. RIBEIRAO PRETO PARTICIPACAO NO CURSO "TDAH SUMMIT" VOLTADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM CRIANCAS ATIPICAS EM SALA DE RECURSO E INCLUSAO.VANUSA DIAS BARBOSA CAMPOS  ***.426.706-**R$ 300,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
225/10/202526/10/2025REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, DIARIAS CONFORME DECRETO N° 2.624/25 DE 26/08/2025. DIA 25/10 E 26/10. RIBEIRAO PRETO PARTICIPACAO NO CURSO "TDAH SUMMIT" VOLTADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM CRIANCAS ATIPICAS EM SALA DE RECURSO E INCLUSAO.RIBEIRAO PRETO
23/10/20250007924/20250011919/20250013483/2025REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, DIARIAS CONFORME DECRETO N° 2.624/25 DE 26/08/2025. DIA 25/10 E 26/10. RIBEIRAO PRETO PARTICIPACAO NO CURSO "TDAH SUMMIT" VOLTADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM CRIANCAS ATIPICAS EM SALA DE RECURSO E INCLUSAO.VANIA APARECIDA CARDOSO  ***.884.346-**R$ 300,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
225/10/202526/10/2025REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, DIARIAS CONFORME DECRETO N° 2.624/25 DE 26/08/2025. DIA 25/10 E 26/10. RIBEIRAO PRETO PARTICIPACAO NO CURSO "TDAH SUMMIT" VOLTADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM CRIANCAS ATIPICAS EM SALA DE RECURSO E INCLUSAO.RIBEIRAO PRETO
23/10/20250007923/20250011918/20250013482/2025REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, DIARIAS CONFORME DECRETO N° 2.624/25 DE 26/08/2025. DIA 25/10 E 26/10. RIBEIRAO PRETO PARTICIPACAO NO CURSO "TDAH SUMMIT" VOLTADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM CRIANCAS ATIPICAS EM SALA DE RECURSO E INCLUSAO.JANAINA NEVES ALCANTARA  ***.018.136-**R$ 300,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
225/10/202526/10/2025REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, DIARIAS CONFORME DECRETO N° 2.624/25 DE 26/08/2025. DIA 25/10 E 26/10. RIBEIRAO PRETO PARTICIPACAO NO CURSO "TDAH SUMMIT" VOLTADO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM CRIANCAS ATIPICAS EM SALA DE RECURSO E INCLUSAO.RIBEIRAO PRETO
22/10/20250006651/20250010143/20250011475/2025REFERENTE A DEVOLUCAO DE DIARIA DE VIAGEM.CLAUDINEI DONIZETE NUNES  ***.930.086-**-R$ 100,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1101/09/202515/09/2025REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, DIARIAS CONFORME DECRETO N° 2.624/25 DE 26/08/2025. REFERENTE 1° QUINZENA DE SETEMBRO DE 2025.MONTE SANTO DE MINAS
22/10/20250006758/20250010285/20250011546/2025REFERENTE A DEVOLUCAO DE DIARIA DE VIAGEM.JOSIANE CUSTODIO DA SILVA  ***.343.376-**-R$ 100,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1116/09/202530/09/2025REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, DIARIAS CONFORME DECRETO N° 2.624/25 DE 26/08/2025. REFERENTE 2° QUINZENA DE SETEMBRO DE 2025.MONTE SANTO DE MINAS
22/10/20250006763/20250010290/20250011551/2025REFERENTE A DEVOLUCAO DE DIARIA DE VIAGEM.JOAO PAULO FERREIRA  ***.335.156-**-R$ 100,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1116/09/202530/09/2025REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, DIARIAS CONFORME DECRETO N° 2.624/25 DE 26/08/2025. REFERENTE 2° QUINZENA DE SETEMBRO DE 2025.MONTE SANTO DE MINAS
22/10/20250006770/20250010292/20250011524/2025REFERENTE A DEVOLUCAO DE DIARIA DE VIAGEM.VINICIUS GABRIEL DIOGENIS  ***.884.886-**-R$ 200,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1116/09/202530/09/2025REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, DIARIAS CONFORME DECRETO N° 2.624/25 DE 26/08/2025. REFERENTE 2° QUINZENA DE SETEMBRO DE 2025.MONTE SANTO DE MINAS
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