Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 107.896,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 1.773,60 )
   0004516/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 736,80
   0004515/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 736,80
   0004514/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 300,00
       Total R$ 1.773,60
Total R$ 1.773,60
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 35,00 )
   0004456/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.083 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO CLINICA (SAUDE)R$ 35,00
       Total R$ 35,00
Total R$ 35,00
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 110,00 )
   0004394/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 60,00
   0004393/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 50,00
       Total R$ 110,00
Total R$ 110,00
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 25,00 )
   0004335/2025 Original020701 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO2.120 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA OBRAS SERVICOS PUBLICOSR$ 25,00
       Total R$ 25,00
Total R$ 25,00
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 190,08 )
   0004186/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 190,08
       Total R$ 190,08
Total R$ 190,08
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 30,00 )
   0003789/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 30,00
       Total R$ 30,00
Total R$ 30,00
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 1.006,00 )
   0003655/2025 Original0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.140 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA GOVERNOR$ 950,00
   0003654/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.083 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO CLINICA (SAUDE)R$ 56,00
       Total R$ 1.006,00
Total R$ 1.006,00
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 50,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 105.346,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 135,00 )
   0004394/2025 0006085/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 60,00
   0004335/2025 0006084/2025 Original020701 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO2.120 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA OBRAS SERVICOS PUBLICOSR$ 25,00
   0004393/2025 0006083/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 50,00
        Total R$ 135,00
Total R$ 135,00
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 30,00 )
   0003789/2025 0005746/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 30,00
        Total R$ 30,00
Total R$ 30,00
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 1.006,00 )
   0003654/2025 0005128/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.083 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO CLINICA (SAUDE)R$ 56,00
   0003655/2025 0005110/2025 Original0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.140 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA GOVERNOR$ 950,00
        Total R$ 1.006,00
Total R$ 1.006,00
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 50,00 )
   0003596/2025 0004927/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 50,00
        Total R$ 50,00
Total R$ 50,00
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 4.402,01 )
   0003573/2025 0004986/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 1.287,00
   0003572/2025 0004985/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 70,01
   0003486/2025 0004954/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.083 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO CLINICA (SAUDE)R$ 100,00
   0003489/2025 0004926/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.973,00
   0003487/2025 0004925/2025 Original020701 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO2.120 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA OBRAS SERVICOS PUBLICOSR$ 30,00
   0003488/2025 0004924/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 625,00
   0003490/2025 0004916/2025 Original0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.140 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA GOVERNOR$ 317,00
        Total R$ 4.402,01
Total R$ 4.402,01
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 84.015,01 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/06/2025 ( Total R$ 29,40 )
   0005746/2025 0006750/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 29,40
         Total R$ 29,40
Total R$ 29,40
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 985,77 )
   0005110/2025 0006476/2025 OriginalOrcamentario0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.140 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA GOVERNOR$ 930,90
   0005128/2025 0006388/2025 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.083 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO CLINICA (SAUDE)R$ 54,87
         Total R$ 985,77
Total R$ 985,77
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 1.427,72 )
   0004986/2025 0005894/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 1.261,13
   0004985/2025 0005893/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 68,60
   0004954/2025 0005887/2025 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.083 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO CLINICA (SAUDE)R$ 97,99
         Total R$ 1.427,72
Total R$ 1.427,72
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 2.934,80 )
   0004927/2025 0005853/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 48,99
   0004926/2025 0005852/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.933,34
   0004925/2025 0005851/2025 OriginalOrcamentario020701 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO2.120 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA OBRAS SERVICOS PUBLICOSR$ 29,40
   0004924/2025 0005850/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 612,44
   0004916/2025 0005849/2025 OriginalOrcamentario0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.140 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA GOVERNOR$ 310,63
         Total R$ 2.934,80
Total R$ 2.934,80
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 93,13 )
   0004654/2025 0005464/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 93,13
         Total R$ 93,13
Total R$ 93,13
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 3.001,48 ) (Continua na próxima página)
   0004399/2025 0005381/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 612,44
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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