Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 2.249,91 )
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 749,97 )
   0003768/2025 Original0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.143 - MANUTENCAO FESTIVIDADE EVENTO GERALR$ 749,97
       Total R$ 749,97
Total R$ 749,97
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 749,97 )
   0003644/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.075 - MANUTENCAO ATIVIDADE SAUDE FAMILIA (UNIAO APS)R$ 749,97
       Total R$ 749,97
Total R$ 749,97
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 749,97 )
   0002550/2025 Original020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.022 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 749,97
       Total R$ 749,97
Total R$ 749,97
       Total R$ 2.249,91
Total R$ 2.249,91
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
  
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Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
  
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DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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