Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 167.159,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/09/2025 ( Total R$ 8.904,00 )
   0006855/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.129 - MANUTENCAO CEMITERIO NECROTERIO PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.500,00
   0006854/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.129 - MANUTENCAO CEMITERIO NECROTERIO PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 6.404,00
       Total R$ 8.904,00
Total R$ 8.904,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 53.846,36 )
   0000199/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.127 - MANUTENCAO REDE ILUMINACAO PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 53.846,36
       Total R$ 53.846,36
Total R$ 53.846,36
 Data: 06/12/2024 ( Total -R$ 4.136,36 )
   0004305/2024 Anulacao020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.126 - MANUTENCAO PRACA JARDIM PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)-R$ 1.290,00
   0000233/2024 Anulacao020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.127 - MANUTENCAO REDE ILUMINACAO PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)-R$ 2.846,36
       Total -R$ 4.136,36
Total -R$ 4.136,36
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 3.750,00 )
   0007834/2024 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.067 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA SAUDE (SAUDE UNIAO ESTADO)R$ 3.300,00
   0007833/2024 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.067 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA SAUDE (SAUDE UNIAO ESTADO)R$ 450,00
       Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 19/06/2024 ( Total R$ 11.768,40 )
   0004536/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.127 - MANUTENCAO REDE ILUMINACAO PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 11.768,40
       Total R$ 11.768,40
Total R$ 11.768,40
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 3.835,80 )
   0004498/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.127 - MANUTENCAO REDE ILUMINACAO PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 3.835,80
       Total R$ 3.835,80
Total R$ 3.835,80
 Data: 11/06/2024 ( Total R$ 14.400,00 )
   0004305/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.126 - MANUTENCAO PRACA JARDIM PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 14.400,00
       Total R$ 14.400,00
Total R$ 14.400,00
 Data: 04/06/2024 ( Total R$ 6.440,00 )
   0004124/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.126 - MANUTENCAO PRACA JARDIM PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 6.440,00
       Total R$ 6.440,00
Total R$ 6.440,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 129.336,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/10/2025 ( Total R$ 6.404,00 )
   0006854/2025 0011436/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.129 - MANUTENCAO CEMITERIO NECROTERIO PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 6.404,00
        Total R$ 6.404,00
Total R$ 6.404,00
 Data: 22/09/2025 ( Total R$ 2.500,00 )
   0006855/2025 0011057/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.129 - MANUTENCAO CEMITERIO NECROTERIO PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.500,00
        Total R$ 2.500,00
Total R$ 2.500,00
 Data: 17/07/2025 ( Total R$ 3.916,88 )
   0000199/2025 0007933/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.127 - MANUTENCAO REDE ILUMINACAO PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 3.916,88
        Total R$ 3.916,88
Total R$ 3.916,88
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 3.560,80 )
   0000199/2025 0007181/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.127 - MANUTENCAO REDE ILUMINACAO PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 3.560,80
        Total R$ 3.560,80
Total R$ 3.560,80
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 4.272,96 )
   0000199/2025 0004631/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.127 - MANUTENCAO REDE ILUMINACAO PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 4.272,96
        Total R$ 4.272,96
Total R$ 4.272,96
 Data: 17/04/2025 ( Total R$ 3.560,80 )
   0000199/2025 0003678/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.127 - MANUTENCAO REDE ILUMINACAO PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 3.560,80
        Total R$ 3.560,80
Total R$ 3.560,80
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 2.136,48 )
   0000199/2025 0002267/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.127 - MANUTENCAO REDE ILUMINACAO PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.136,48
        Total R$ 2.136,48
Total R$ 2.136,48
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 3.649,82 )
   0000199/2025 0001906/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.127 - MANUTENCAO REDE ILUMINACAO PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 3.649,82
        Total R$ 3.649,82
Total R$ 3.649,82
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 5.786,30 )
   0000199/2025 0000683/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.127 - MANUTENCAO REDE ILUMINACAO PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 5.786,30
        Total R$ 5.786,30
Total R$ 5.786,30
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 5.313,64 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 120.481,01 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/10/2025 ( Total R$ 2.375,00 )
   0011057/2025 0012832/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.129 - MANUTENCAO CEMITERIO NECROTERIO PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.375,00
         Total R$ 2.375,00
Total R$ 2.375,00
 Data: 12/08/2025 ( Total R$ 3.721,04 )
   0007933/2025 0009801/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.127 - MANUTENCAO REDE ILUMINACAO PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 3.721,04
         Total R$ 3.721,04
Total R$ 3.721,04
 Data: 22/07/2025 ( Total R$ 3.382,76 )
   0007181/2025 0008842/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.127 - MANUTENCAO REDE ILUMINACAO PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 3.382,76
         Total R$ 3.382,76
Total R$ 3.382,76
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 4.059,31 )
   0004631/2025 0005780/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.127 - MANUTENCAO REDE ILUMINACAO PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 4.059,31
         Total R$ 4.059,31
Total R$ 4.059,31
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 3.382,76 )
   0003678/2025 0005149/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.127 - MANUTENCAO REDE ILUMINACAO PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 3.382,76
         Total R$ 3.382,76
Total R$ 3.382,76
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 2.029,66 )
   0002267/2025 0003440/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.127 - MANUTENCAO REDE ILUMINACAO PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.029,66
         Total R$ 2.029,66
Total R$ 2.029,66
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 3.467,33 )
   0001906/2025 0002794/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.127 - MANUTENCAO REDE ILUMINACAO PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 3.467,33
         Total R$ 3.467,33
Total R$ 3.467,33
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 5.496,98 )
   0000683/2025 0001597/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.127 - MANUTENCAO REDE ILUMINACAO PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 5.496,98
         Total R$ 5.496,98
Total R$ 5.496,98
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 3.562,50 )
   0013531/2024 0016710/2024 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.067 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA SAUDE (SAUDE UNIAO ESTADO)R$ 3.135,00
   0013530/2024 0016709/2024 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.067 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA SAUDE (SAUDE UNIAO ESTADO)R$ 427,50
         Total R$ 3.562,50
Total R$ 3.562,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas ( Total R$ 69.420,00 )
  23/10/2025000125/202502 - Compras e ServicosPRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO, MANUTENCAO, REPARACAO E SUBSTITUICAO DAS LAMPADAS E REDE ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA FLORIANITA DE PAIVA GOMES E DO CENTRO EDUCACIONAL.VIGENTER$ 11.820,00
  02/01/2024000001/202402 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA EM LED DE MONTE SANTO DE MINAS E DO DISTRITO DE MILAGRE, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA.VIGENTER$ 51.000,00
  05/09/2023000076/202302 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DE MONTE SANTO DE MINAS/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 6.600,00
        Total R$ 69.420,00
Total R$ 69.420,00
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