Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 34.839,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/12/2021 ( Total -R$ 650,20 )
   0003336/2021 Anulacao020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.138 - MANUT. SANEAMENTO BASICO URBANO - FEP-R$ 650,20
       Total -R$ 650,20
Total -R$ 650,20
 Data: 30/08/2021 ( Total R$ 136,50 )
   0004994/2021 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUT. ATIV. OBRA SERVICO PUBLICOR$ 136,50
       Total R$ 136,50
Total R$ 136,50
 Data: 09/08/2021 ( Total R$ 9.824,50 )
   0004539/2021 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.134 - MANUT. REDE ILUMINACAO PUBLICA - RP / COSIPR$ 9.824,50
       Total R$ 9.824,50
Total R$ 9.824,50
 Data: 05/08/2021 ( Total R$ 8.033,00 )
   0004499/2021 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.129 - MANUT. ENGENHARIA TRAFEGO TRANSITO - RPR$ 8.033,00
       Total R$ 8.033,00
Total R$ 8.033,00
 Data: 18/06/2021 ( Total R$ 4.986,00 )
   0003468/2021 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.129 - MANUT. ENGENHARIA TRAFEGO TRANSITO - RPR$ 4.986,00
       Total R$ 4.986,00
Total R$ 4.986,00
 Data: 16/06/2021 ( Total R$ 537,85 )
   0003375/2021 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.131 - MANUT. AVENIDA RUA PUBLICA - RPR$ 120,25
   0003374/2021 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.131 - MANUT. AVENIDA RUA PUBLICA - RPR$ 417,60
       Total R$ 537,85
Total R$ 537,85
 Data: 14/06/2021 ( Total R$ 761,20 )
   0003336/2021 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.138 - MANUT. SANEAMENTO BASICO URBANO - FEPR$ 650,20
   0003280/2021 Original020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.021 - PROJ. EDIF. UNIDADE SOCIAL - ASSOC/VINCULADOR$ 111,00
       Total R$ 761,20
Total R$ 761,20
 Data: 30/04/2021 ( Total R$ 1.350,00 )
   0002351/2021 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.038 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 1.350,00
       Total R$ 1.350,00
Total R$ 1.350,00
 Data: 29/04/2021 ( Total R$ 277,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 36.660,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/10/2021 ( Total R$ 9.961,00 )
   0004539/2021 0007966/2021 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.134 - MANUT. REDE ILUMINACAO PUBLICA - RP / COSIPR$ 9.824,50
   0004994/2021 0007965/2021 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUT. ATIV. OBRA SERVICO PUBLICOR$ 136,50
        Total R$ 9.961,00
Total R$ 9.961,00
 Data: 13/09/2021 ( Total R$ 8.033,00 )
   0004499/2021 0007156/2021 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.129 - MANUT. ENGENHARIA TRAFEGO TRANSITO - RPR$ 8.033,00
        Total R$ 8.033,00
Total R$ 8.033,00
 Data: 23/07/2021 ( Total R$ 417,60 )
   0003374/2021 0005485/2021 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.131 - MANUT. AVENIDA RUA PUBLICA - RPR$ 417,60
        Total R$ 417,60
Total R$ 417,60
 Data: 22/07/2021 ( Total R$ 5.494,25 )
   0002343/2021 0005560/2021 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.130 - MANUT. ENGENHARIA TRAFEGO TRANSITO - MULTAR$ 277,00
   0003375/2021 0005484/2021 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.131 - MANUT. AVENIDA RUA PUBLICA - RPR$ 120,25
   0003468/2021 0005483/2021 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.129 - MANUT. ENGENHARIA TRAFEGO TRANSITO - RPR$ 4.986,00
   0003280/2021 0005449/2021 Original020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.021 - PROJ. EDIF. UNIDADE SOCIAL - ASSOC/VINCULADOR$ 111,00
        Total R$ 5.494,25
Total R$ 5.494,25
 Data: 18/05/2021 ( Total R$ 2.250,00 )
   0002351/2021 0003319/2021 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.038 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 1.350,00
   0002110/2021 0003318/2021 Original020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.025 - MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL - QESER$ 450,00
   0002109/2021 0003317/2021 Original020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.025 - MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL - QESER$ 450,00
        Total R$ 2.250,00
Total R$ 2.250,00
 Data: 13/05/2021 ( Total R$ 5.021,40 ) (Continua na próxima página)
   0001951/2021 0003209/2021 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.130 - MANUT. ENGENHARIA TRAFEGO TRANSITO - MULTAR$ 3.378,00
   0001604/2021 0003152/2021 Original020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.026 - MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL - O.FNDER$ 724,20
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 34.567,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/10/2021 ( Total R$ 9.961,00 )
   0007965/2021 0010128/2021 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUT. ATIV. OBRA SERVICO PUBLICOR$ 136,50
   0007966/2021 0010127/2021 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.134 - MANUT. REDE ILUMINACAO PUBLICA - RP / COSIPR$ 9.824,50
         Total R$ 9.961,00
Total R$ 9.961,00
 Data: 05/10/2021 ( Total R$ 8.033,00 )
   0007156/2021 0009001/2021 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.129 - MANUT. ENGENHARIA TRAFEGO TRANSITO - RPR$ 8.033,00
         Total R$ 8.033,00
Total R$ 8.033,00
 Data: 19/08/2021 ( Total R$ 5.911,85 )
   0005483/2021 0007504/2021 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.129 - MANUT. ENGENHARIA TRAFEGO TRANSITO - RPR$ 4.986,00
   0005485/2021 0007503/2021 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.131 - MANUT. AVENIDA RUA PUBLICA - RPR$ 417,60
   0005484/2021 0007502/2021 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.131 - MANUT. AVENIDA RUA PUBLICA - RPR$ 120,25
   0005560/2021 0007438/2021 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.130 - MANUT. ENGENHARIA TRAFEGO TRANSITO - MULTAR$ 277,00
   0005449/2021 0007420/2021 OriginalOrcamentario020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.021 - PROJ. EDIF. UNIDADE SOCIAL - ASSOC/VINCULADOR$ 111,00
         Total R$ 5.911,85
Total R$ 5.911,85
 Data: 17/06/2021 ( Total R$ 2.250,00 )
   0003319/2021 0004950/2021 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.038 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 1.350,00
   0003317/2021 0004948/2021 OriginalOrcamentario020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.025 - MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL - QESER$ 450,00
   0003318/2021 0004947/2021 OriginalOrcamentario020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.025 - MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL - QESER$ 450,00
         Total R$ 2.250,00
Total R$ 2.250,00
 Data: 27/05/2021 ( Total R$ 5.021,40 )
   0003209/2021 0004318/2021 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.130 - MANUT. ENGENHARIA TRAFEGO TRANSITO - MULTAR$ 3.378,00
   0003152/2021 0004317/2021 OriginalOrcamentario020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.026 - MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL - O.FNDER$ 724,20
   0003151/2021 0004309/2021 OriginalOrcamentario020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.025 - MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL - QESER$ 919,20
         Total R$ 5.021,40
Total R$ 5.021,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas ( Total R$ 73.790,00 )
  11/04/2013000058/201307 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIM ENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA ILUMI NACAO PUBLICA.TERMINO DE PRAZOR$ 73.790,00
        Total R$ 73.790,00
Total R$ 73.790,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS