Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 2.180.465,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/06/2025 ( Total -R$ 507.648,75 )
   0002875/2025 Anulacao020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.102 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO EPIDEMIOLOGICA (UNIAO ESTADO VIGSAU)-R$ 1.915,80
   0000265/2025 Anulacao020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.083 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO CLINICA (SAUDE)-R$ 28.902,32
   0000264/2025 Anulacao020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.075 - MANUTENCAO ATIVIDADE SAUDE FAMILIA (UNIAO APS)-R$ 25.311,61
   0000257/2025 Anulacao0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAO-R$ 5.327,65
   0000258/2025 Anulacao0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.009 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR-R$ 5.944,79
   0000266/2025 Anulacao020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)-R$ 34.349,29
   0000267/2025 Anulacao020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)-R$ 250.322,85
   0000268/2025 Anulacao0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.140 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA GOVERNO-R$ 3.045,71
   0000262/2025 Anulacao020405 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO2.058 - MANUTENCAO ATIVIDADE CULTURA EVENTO-R$ 9.390,43
   0000261/2025 Anulacao020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)-R$ 104.951,21
   0000260/2025 Anulacao020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.036 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE INFANTIL (PNATE)-R$ 4.462,70
   0000263/2025 Anulacao020406 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.064 - MANUTENCAO ATIVIDADE ESPORTE LAZER-R$ 28.011,65
   0000259/2025 Anulacao020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.033 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE INFANTIL (ENSINO UNIAO ESTADO)-R$ 5.712,74
       Total -R$ 507.648,75
Total -R$ 507.648,75
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 46.000,00 )
   0000265/2025 Reforco020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.083 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO CLINICA (SAUDE)R$ 40.000,00
   0000268/2025 Reforco0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.140 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA GOVERNOR$ 6.000,00
       Total R$ 46.000,00
Total R$ 46.000,00
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 5.000,00 )
   0000268/2025 Reforco0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.140 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA GOVERNOR$ 5.000,00
       Total R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 2.062.515,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 24.004,85 )
   0000261/2025 0005807/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 24.004,85
        Total R$ 24.004,85
Total R$ 24.004,85
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 45.431,43 )
   0000266/2025 0005722/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 10.728,44
   0000261/2025 0005721/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 21.252,20
   0000263/2025 0005720/2025 Original020406 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.064 - MANUTENCAO ATIVIDADE ESPORTE LAZERR$ 2.211,04
   0000260/2025 0005719/2025 Original020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.036 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE INFANTIL (PNATE)R$ 5.806,96
   0000262/2025 0005718/2025 Original020405 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO2.058 - MANUTENCAO ATIVIDADE CULTURA EVENTOR$ 2.129,68
   0000268/2025 0005717/2025 Original0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.140 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA GOVERNOR$ 3.303,11
        Total R$ 45.431,43
Total R$ 45.431,43
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 72.477,44 )
   0000263/2025 0005400/2025 Original020406 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.064 - MANUTENCAO ATIVIDADE ESPORTE LAZERR$ 1.189,18
   0000260/2025 0005399/2025 Original020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.036 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE INFANTIL (PNATE)R$ 5.247,97
   0000268/2025 0005398/2025 Original0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.140 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA GOVERNOR$ 2.581,20
   0000258/2025 0005397/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.009 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITARR$ 880,30
   0000266/2025 0005396/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 11.753,64
   0000267/2025 0005395/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 25.384,94
   0000265/2025 0005393/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.083 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO CLINICA (SAUDE)R$ 25.440,21
        Total R$ 72.477,44
Total R$ 72.477,44
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 23.511,97 )
   0000265/2025 0005017/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.083 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO CLINICA (SAUDE)R$ 23.511,97
        Total R$ 23.511,97
Total R$ 23.511,97
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 2.057.565,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 69.269,62 )
   0005719/2025 0006612/2025 OriginalOrcamentario020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.036 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE INFANTIL (PNATE)R$ 5.793,02
   0005807/2025 0006610/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 23.947,24
   0005721/2025 0006609/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 21.201,19
   0005717/2025 0006518/2025 OriginalOrcamentario0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.140 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA GOVERNOR$ 3.295,18
   0005720/2025 0006517/2025 OriginalOrcamentario020406 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.064 - MANUTENCAO ATIVIDADE ESPORTE LAZERR$ 2.205,73
   0005722/2025 0006516/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 10.702,69
   0005718/2025 0006515/2025 OriginalOrcamentario020405 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO2.058 - MANUTENCAO ATIVIDADE CULTURA EVENTOR$ 2.124,57
         Total R$ 69.269,62
Total R$ 69.269,62
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 72.303,50 )
   0005396/2025 0006473/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 11.725,43
   0005397/2025 0006472/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.009 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITARR$ 878,19
   0005398/2025 0006471/2025 OriginalOrcamentario0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.140 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA GOVERNOR$ 2.575,01
   0005395/2025 0006470/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 25.324,02
   0005400/2025 0006469/2025 OriginalOrcamentario020406 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.064 - MANUTENCAO ATIVIDADE ESPORTE LAZERR$ 1.186,33
   0005393/2025 0006389/2025 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.083 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO CLINICA (SAUDE)R$ 25.379,15
   0005399/2025 0006323/2025 OriginalOrcamentario020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.036 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE INFANTIL (PNATE)R$ 5.235,37
         Total R$ 72.303,50
Total R$ 72.303,50
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 23.455,54 )
   0005017/2025 0006253/2025 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.083 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO CLINICA (SAUDE)R$ 23.455,54
         Total R$ 23.455,54
Total R$ 23.455,54
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 27.477,48 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
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