Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 15.488,60 )
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 1.444,00 )
   0004468/2025 Original020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.022 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 1.444,00
       Total R$ 1.444,00
Total R$ 1.444,00
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 19,60 )
   0001633/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAOR$ 19,60
       Total R$ 19,60
Total R$ 19,60
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 9.075,00 )
   0000529/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.038 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 2.068,00
   0000528/2025 Original020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (O.FNDE)R$ 7.007,00
       Total R$ 9.075,00
Total R$ 9.075,00
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 4.950,00 )
   0003614/2024 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.102 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO EPIDEMIOLOGICA (UNIAO ESTADO VIGSAU)R$ 495,00
   0003604/2024 Original0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS GERAL2.016 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA FINANCASR$ 2.227,50
   0003602/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAOR$ 2.227,50
       Total R$ 4.950,00
Total R$ 4.950,00
       Total R$ 15.488,60
Total R$ 15.488,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 153.684,60 )
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 9.075,00 )
   0000528/2025 0002379/2025 Original020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (O.FNDE)R$ 7.007,00
   0000529/2025 0002378/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.038 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 2.068,00
        Total R$ 9.075,00
Total R$ 9.075,00
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 19,60 )
   0001633/2025 0002394/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAOR$ 19,60
        Total R$ 19,60
Total R$ 19,60
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 4.950,00 )
   0003604/2024 0006280/2024 Original0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS GERAL2.016 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA FINANCASR$ 2.227,50
   0003602/2024 0006279/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAOR$ 2.227,50
   0003614/2024 0006244/2024 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.102 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO EPIDEMIOLOGICA (UNIAO ESTADO VIGSAU)R$ 495,00
        Total R$ 4.950,00
Total R$ 4.950,00
 Data: 31/01/2019 ( Total R$ 71.919,50 )
   0007428/2018 0000213/2019 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.038 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 71.919,50
        Total R$ 71.919,50
Total R$ 71.919,50
 Data: 30/01/2019 ( Total R$ 67.720,50 )
   0007425/2018 0000214/2019 Original020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.025 - MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL - QESER$ 67.720,50
        Total R$ 67.720,50
Total R$ 67.720,50
        Total R$ 153.684,60
Total R$ 153.684,60
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 153.516,06 )
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 8.966,10 )
   0002378/2025 0003684/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.038 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 2.043,18
   0002379/2025 0003662/2025 OriginalOrcamentario020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (O.FNDE)R$ 6.922,92
         Total R$ 8.966,10
Total R$ 8.966,10
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 19,36 )
   0002394/2025 0003261/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAOR$ 19,36
         Total R$ 19,36
Total R$ 19,36
 Data: 04/07/2024 ( Total R$ 4.890,60 )
   0006244/2024 0008270/2024 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.102 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO EPIDEMIOLOGICA (UNIAO ESTADO VIGSAU)R$ 489,06
   0006279/2024 0008203/2024 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAOR$ 2.200,77
   0006280/2024 0008202/2024 OriginalOrcamentario0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS GERAL2.016 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA FINANCASR$ 2.200,77
         Total R$ 4.890,60
Total R$ 4.890,60
 Data: 07/03/2019 ( Total R$ 139.640,00 )
   0000213/2019 0000771/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.038 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 71.919,50
   0000214/2019 0000753/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.025 - MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL - QESER$ 67.720,50
         Total R$ 139.640,00
Total R$ 139.640,00
         Total R$ 153.516,06
Total R$ 153.516,06
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas ( Total R$ 18.111,39 )
  13/09/2016000054/201607 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE FORMULARIO PARA HOLERITE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIM ENTO DE FORMULARIOS CONTINUOS A SEREM UTILIZADOS N O DEPARTAMENTO PESSOAL PARA IMPRESSAO DE HOLERITES E PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PARA IMPRES SAO DE EMPENHTERMINO DE PRAZOR$ 6.750,00
  13/01/2014000005/201407 - Prestacao de ServicosAQUIS.MAT.EXPEDIENTE,EQUIP.,MOBIL.E MAT.MANUT.BENS CONTRATACAO DE EMP.ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS DE PROCESS AMENTO DE DADOS, MOBILIARIO E MATERIAL PARA MANUTE NCAO DE BENS IMOVEIS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETTERMINO DE PRAZOR$ 11.361,39
        Total R$ 18.111,39
Total R$ 18.111,39
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