Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 187.101,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 23.430,00 )
   0004510/2025 Original020703 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA1.001 - OBRA E INSTALACAO VIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 23.430,00
       Total R$ 23.430,00
Total R$ 23.430,00
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 23.430,00 )
   0004144/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.125 - MANUTENCAO CALCADA PASSEIO PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 23.430,00
       Total R$ 23.430,00
Total R$ 23.430,00
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 3.514,50 )
   0002945/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.038 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 3.514,50
       Total R$ 3.514,50
Total R$ 3.514,50
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 20.501,25 )
   0002439/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 20.501,25
       Total R$ 20.501,25
Total R$ 20.501,25
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 8.786,25 )
   0002067/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 8.786,25
       Total R$ 8.786,25
Total R$ 8.786,25
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 7.029,00 )
   0000939/2025 Original020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.022 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 7.029,00
       Total R$ 7.029,00
Total R$ 7.029,00
 Data: 26/09/2024 ( Total -R$ 31.920,00 )
   0004954/2024 Anulacao020703 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA1.001 - OBRA E INSTALACAO VIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)-R$ 15.960,00
   0004954/2024 Anulacao020703 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA1.001 - OBRA E INSTALACAO VIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)-R$ 15.960,00
       Total -R$ 31.920,00
Total -R$ 31.920,00
 Data: 25/07/2024 ( Total -R$ 936,32 )
   0004954/2024 Anulacao020703 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA1.001 - OBRA E INSTALACAO VIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)-R$ 936,32
       Total -R$ 936,32
Total -R$ 936,32
 Data: 03/07/2024 ( Total R$ 37.240,00 )
   0004954/2024 Original020703 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA1.001 - OBRA E INSTALACAO VIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 37.240,00
       Total R$ 37.240,00
Total R$ 37.240,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 176.958,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 3.514,50 )
   0002945/2025 0004639/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.038 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 3.514,50
        Total R$ 3.514,50
Total R$ 3.514,50
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 2.928,75 )
   0002439/2025 0003406/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.928,75
        Total R$ 2.928,75
Total R$ 2.928,75
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 17.572,50 )
   0002439/2025 0003360/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.928,75
   0002439/2025 0003359/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.928,75
   0002439/2025 0003358/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.928,75
   0002439/2025 0003357/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.928,75
   0002439/2025 0003356/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.928,75
   0002439/2025 0003355/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.928,75
        Total R$ 17.572,50
Total R$ 17.572,50
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 17.572,50 )
   0002067/2025 0003673/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.928,75
   0002067/2025 0003672/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.928,75
   0002067/2025 0003671/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.928,75
   0002067/2025 0003064/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.928,75
   0002067/2025 0003063/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.928,75
   0002067/2025 0003062/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.928,75
        Total R$ 17.572,50
Total R$ 17.572,50
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 7.029,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 122.045,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 3.366,89 )
   0004639/2025 0005794/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.038 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 3.366,89
         Total R$ 3.366,89
Total R$ 3.366,89
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 2.805,74 )
   0003406/2025 0004698/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.805,74
         Total R$ 2.805,74
Total R$ 2.805,74
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 16.834,44 )
   0003355/2025 0004190/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.805,74
   0003356/2025 0004189/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.805,74
   0003357/2025 0004188/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.805,74
   0003358/2025 0004187/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.805,74
   0003359/2025 0004186/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.805,74
   0003360/2025 0004185/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.805,74
         Total R$ 16.834,44
Total R$ 16.834,44
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 8.417,25 )
   0003671/2025 0004165/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.805,75
   0003672/2025 0004164/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.805,75
   0003673/2025 0004163/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.805,75
         Total R$ 8.417,25
Total R$ 8.417,25
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 6.733,78 )
   0001059/2025 0001668/2025 OriginalOrcamentario020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.022 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 3.366,89
   0001058/2025 0001667/2025 OriginalOrcamentario020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.022 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 3.366,89
         Total R$ 6.733,78
Total R$ 6.733,78
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 2.548,28 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas ( Total R$ 114.423,88 )
  22/09/2020000105/202002 - Compras e ServicosREFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM POLIMENTO MECANICO EM PISOS DE CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETOS E PLANILHAS ANEXTERMINO DE PRAZOR$ 47.440,32
  19/11/2019000120/201907 - Prestacao de ServicosREFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO COM CONSUMO DE 250KG DE CIMENTO POR M³, PARA EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS A SEREM CONSTRUIDAS NO LOTEAMENTO JARDIM DONA MARIUCHATERMINO DE PRAZOR$ 25.963,50
  12/11/2013000132/201307 - Prestacao de ServicosFORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIM ENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO PARA CONCRETA GEM DE PATIOS NA CRECHE PINGO DE GENTE E NA PRE ES COLA MUNICIPAL MARIA JOSE GRASSANO DA COSTA,CONFOR ME MEMTERMINO DE PRAZOR$ 41.020,06
        Total R$ 114.423,88
Total R$ 114.423,88
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