Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialPEDRA BRITA 0 - PEDRISCO (BASE E SUBBASE)Especificacao Tecnica: Brita graduada Brita Nº 0 ou pedrisco, com granulometria de 4,8mm a 9,5mm, para utilizacao especialmente para manutencao ou pavimentacao de estradas (sub-base ou base), conforme NBR 12264.200,0000R$ 89,50R$ 17.900,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
06/08/2024 0008846/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICOR$ 1.619,95
07/08/2024 0008847/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICOR$ 1.679,92
06/08/2024 0008848/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICOR$ 2.309,10
06/08/2024 0008849/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICOR$ 1.457,06
06/08/2024 0008850/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICOR$ 1.612,79
06/08/2024 0008851/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICOR$ 1.619,95
06/08/2024 0008852/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICOR$ 1.508,97
06/08/2024 0008853/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICOR$ 2.470,20
06/08/2024 0008854/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICOR$ 1.165,29
07/08/2024 0008855/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICOR$ 2.456,77
07/08/2024 0009012/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICOR$ 1.679,92
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
27/08/2024 0008855/2024 0010519/2024 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICOR$ 2.427,29
27/08/2024 0009012/2024 0010520/2024 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICOR$ 1.659,76
27/08/2024 0008854/2024 0010521/2024 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICOR$ 1.151,31
27/08/2024 0008846/2024 0010522/2024 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICOR$ 1.600,52
27/08/2024 0008848/2024 0010523/2024 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICOR$ 2.281,39
27/08/2024 0008849/2024 0010524/2024 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICOR$ 1.439,58
27/08/2024 0008850/2024 0010525/2024 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICOR$ 1.593,44
27/08/2024 0008851/2024 0010526/2024 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICOR$ 1.600,52
27/08/2024 0008852/2024 0010527/2024 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICOR$ 1.490,87
27/08/2024 0008853/2024 0010528/2024 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICOR$ 2.440,56
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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